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武定縣市場監督管理局2019年部門預算公開目錄

索  引  號:11532329015178442p-/2019-0411001 公文目錄:財政預決算 發文機關:武定縣政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:武定縣市場監督管理局2019年部門預算公開目錄 發布日期:2019年04月11日


第一部分 2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

(三)“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

(二)政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)基本支出預算變動情況及主要原因說明

(三)項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

(二)國有資產占用情況

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

(四)專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表(按支出經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣市場監督管理局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

承擔上級食品藥品監督管理、質量技術監督、工商行政管理部門授權或委托的行政審批和日常監管工作。

貫徹執行國家、省、州有關食品藥品監督管理、質量技術監督管理、工商行政管理等方面的法律、法規和政策,負責市場監督管理和行政執法工作。

負責涉及食品藥品監督管理、質量技術監督、工商行政管理的各類行政審批項目的執行。

負責查處違反食品藥品監督管理、質量技術監督、工商行政管理法律、法規、規章的行為;負責實施權責范圍內各項專項整治。

承擔食品安全綜合協調工作;組織擬訂并協調推進食品安全規劃;推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設,按規定負責食品安全事故和突發事件的應對處置;依法統一發布重大食品安全信息;承擔食品生產、食品流通及餐飲服務環節食品的安全監督管理職責;承擔酒類、保健食品和化妝品市場監管職責;承擔縣食品安全委員會日常工作,督促各鄉鎮人民政府及縣級相關部門履行食品安全監督管理職責。

負責生產、流通及餐飲服務環節食品安全監督管理;負責重大活動食品安全保障工作。

負責監督實施國家藥品和醫療器械標準、分類管理制度;負責監督實施藥品和醫療器械的研究、生產、流通、使用及中藥材種植、醫療單位制劑、藥物非臨床研究、藥物臨床試驗的質量管理規范;負責組織開展藥品、醫療器械和化妝品的監督抽樣工作;負責開展藥械安全性監測;負責建立健全藥品安全應急體系,組織實施重大食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作;負責食品藥品檢驗檢測體系、食品藥品電子監管追溯體系和信息化建設工作;負責推進食品藥品企業誠信體系建設工作;配合有關部門實施國家基本藥物制度。

負責保健食品與化妝品監督管理工作;負責監督保健食品、化妝品經營管理規范的實施。

負責特種設備的安全監察工作。負責對特種設備生產(設計、制造、安裝、改造、維修)、經營、使用、檢驗、檢測等環節進行監督檢查;負責特種設備行政許可項目的監督管理;負責組織特種設備事故的調查處理;負責監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況;負責特種設備作業人員的資格考核工作。

負責宏觀質量管理和產品質量監督工作。負責轄區內質量技術監督工作,組織實施提高產品質量水平發展戰略、名牌發展戰略及有關政策及質量技術監督科技發展,推進產品質量誠信體系建設;負責建立企業質量檔案和綜合治理工作;負責組織實施質量興縣工作,開展產(商)品質量統計分析,組織產品質量抽查和產品質量事故調查,落實質量獎勵制度和缺陷產品召回制度工作;負責實施產品質量監控和強制檢驗工作;負責產品質量仲裁、檢驗、鑒定機構的監管和工業產品生產許可證管理工作。

負責標準化管理和指導工作,組織制訂地方標準規范,并對標準的執行情況實施監督檢查;負責推行國際標準和國外先進標準;負責企業標準備案,指導企業標準化工作;負責管理全縣機構代碼和商品條碼工作。

負責管理計量認證認可工作。負責組織推行法定計量單位和國家計量制度工作;負責管理計量器具及量值傳遞和比對工作;負責規范和監督商品計量和市場計量行為;負責組織實施計量仲裁檢定工作;負責監督管理計量檢定技術機構工作;負責監督管理體系認證和產品認證認可工作;負責能效標識的監督管理工作。

負責各類市場主體的服務和監督管理工作,組織實施各類企業、農民專業合作社、個體工商戶年度報告和企業信用信息公示,建立市場主體信用監管體系;負責擬訂促進個體私營經濟發展的政策措施。

負責市場交易、網絡商品交易及有關服務行為的監督管理工作;負責對經紀人、經紀機構、經紀活動和拍賣行為進行監督管理工作;負責實施合同行政監管、辦理動產抵押物登記;承擔商品交易市場信用分類監督管理工作。

負責商標監督管理工作,推進商標戰略實施,組織推薦國家馳名商標和省著名商標以及州知名商標;查處商標侵權行為,保護商標專用權;負責地理標志產品、商標日常監督管理工作。

指導廣告業發展,負責廣告登記工作,對廣告活動進行監督管理。

依法開展經營行為規范、消費教育引導和消費者權益保護體系建設工作,承擔消費者權益保護責任,組織開展指導服務領域消費維權工作;負責查處侵犯消費者權益案件;負責涉及食品藥品監督管理、質量技術監督管理、工商行政管理的申訴和舉報工作。承擔12315、12365、12331電話和網絡申訴舉報處理工作。

承辦縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

我局內設14個股(室)、市場監督管理行政執法大隊和11個市場監督管理所。

(三)年度重點工作概述

一是加大市場主體培育力度。深入推進“多證合一”改革,進一步放寬民間投資市場準入,加強政策扶持,持續提升注冊登記便利化水平,全面加快市場主體培育發展。

二是深入推進質量強縣戰略實施。加大質量提升宣傳力度,加強產品服務質量監管,開展產品質量抽查,嚴厲查處質量低劣、違反強制性標準、存在質量和安全風險的產品,強化從原材料進廠到產品出廠的全過程質量監管,建立健全產品質量追溯體系,防范化解產品質量安全風險。

三是扎實開展計量、標準化認證認可工作。繼續做好強制計量器具免費檢定工作,組織開展“誠信計量自我承諾示范單位”創建,努力提高強檢計量器具檢定工作覆蓋率、受檢率、合格率。做好農業標準化示范區的申報工作,爭取實現我縣農業標準化示范區零的突破。

四是提高消費維權效能,營造良好的消費服務環境。以消費訴求熱點為導向,加大商品質量抽檢力度和廣度,并認真落實抽檢結果公示。

五是加大行政執法力度,認真履行反壟斷與反不正當競爭執法工作職責,嚴厲查處不正當競爭違法案件。繼續深入開展公用企業限制競爭行為整治,認真落實打擊走私綜合治理工作,嚴厲打擊傳銷和非法集資,積極配合相關部門開展“掃黃打非”、“掃黑除惡”、“打擊治理電信網絡新型違法犯罪”等專項整治行動,嚴厲查處違反標準化、計量、質量、特種設備、認證認可、強制性能效標識及食品安全、藥品、醫療器械管理法律法規的違章違法行為,維護公平有序的市場競爭環境。

六是進一步加大廣告監管力度,加強對涉及和影響社會穩定、危害未成年人身心健康等不良廣告的監管;強化農村廣告市場監管,嚴厲打擊坑農害農的虛假違法廣告;強化對房地產廣告、融資廣告、招生廣告等重點、熱點、難點的監管,大力整治虛假違法廣告,切實提高對廣告市場秩序的監管能力。

七是優化網絡市場、旅游市場監管,綜合運用建議、提示、約談、告誡等手段對網絡交易平臺實行行政指導,積極開展網絡市場定向監測,實現違法問題網上發現、源頭追溯、依法查處。

八是加強商品交易、農資、成品油等重點領域市場監管,加強合同行政監管,強化合同案件查辦。七是以馳名商標、地理標志證明商標、涉外商標、老字號商標為重點,從嚴從重打擊侵犯商標專用權行為,切實做好知識產權保護。

九是完善機制體制,提高食品安全監管效能。強化食品安全統籌規劃、綜合協調、制度建設等職能,全面加強食品流通日常監管,加大案件查辦力度,使食品安全突出問題得到有效解決。

十是加強藥品、保健品、化妝品及醫療器械安全監管。認真開展食品、藥品、保健品、化妝品、醫療器械安全抽樣檢測,定期進行安全風險分析,實現風險早發現、早處置,有效從源頭上預防和減少安全事件的發生。

十一是加強特種設備監管。認真落實特種設備安全責任制度,將特種設備安全納入縣、鄉(鎮)、村委會(社區)三級監管,層層簽訂責任書。繼續開展以電梯、壓力容器為重點的各類專項整治工作,把責任落實到每一個人、每一臺設備、每一個崗位、每一個環節,切實保障人民群眾生命財產安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制79人,其中:行政編制 76人,事業編制3人。在職實有83人,其中: 財政全供養 83人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員25人,其中: 離休1人,退休 24人。

車輛編制9輛,實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1587.57萬元,比2018年減少8.68萬元,減少的原因是在職人員減少5人,人員經費和公用經費減少,同時又增加了一般行政管理事務經費5萬元、市場監督管理專項10萬元,增減相抵后總數還是減少。其中:一般公共預算1587.57萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1587.57萬元,比2018年減少8.68萬元,減少的原因是在職人員減少5人,人員經費和公用經費減少,同時又增加了一般行政管理事務經費5萬元、市場監督管理專項10萬元,增減相抵后總數還是減少。其中:本年收入1587.57萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1587.57萬元(本級財力1587.57萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1587.57萬元。本級財力安排支出 1587.57萬元,其中:基本支出1587.57萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

2013801行政運行1181.36萬元,主要用于本縣市場監督管理機關(含各鄉鎮市場監管所)的工資福利支出及公用經費支出。

2013802一般行政管理事務5萬元,主要用于計量和標準化、消費者權益保護、信息化(專網)運行維護等方面的支出。

2013804市場監督管理專項10萬元,主要用于開展食品、藥品、化妝品、保健品、醫療器械抽樣檢驗、日常監管、人員培訓、行政執法等專項業務工作的支出。

2080501 歸口管理的行政單位離退休65.02萬元,主要用于本單位離退休人員工資支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出139.06萬元,主要用于本單位繳納職工基本養老保險支出。

2082702 財政對工傷保險基金的補助3.47萬元,主要用于本單位繳納職工工傷保險支出。

2101101行政單位醫療66.89萬元,主要用于本單位繳納職工醫療保險支出。

2101103公務員醫療補助33.33萬元,主要用于本單位繳納職工公務員醫療補助支出。

2210201住房公積金83.44萬元,主要用于本單位繳納職工住房公積金支出。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1400.07萬元(基本支出1400.07萬元,項目支出0萬元),其中:基本工資312.44萬元,津貼補貼支出731.48萬元,獎金26.04萬元,績效工資3.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費139.06萬元,職工基本醫療保險繳費62.58萬元,公務員醫療補助繳費33.33萬元,其他社會保障繳費7.78萬元,住房公積金83.44萬元。

商品和服務支出98.15萬元(基本支出98.15萬元,項目支出0萬元),其中:辦公費15萬元,印刷費1.5萬元水費2.5萬元,電費2.5萬元,郵電費2萬元,差旅費7萬元,維修(護)費0.5萬元,租賃費3萬元,會議費3.5萬元,培訓費3萬元,公務接待費12.5萬元,勞務費1.5萬元,工會經費19.91萬元,公務用車運行維護費18萬元,其他商品和服務支出5.74萬元。

對個人和家庭的補助89.35萬元(基本支出89.35萬元,項目支出0萬元),其中:離休費13.83萬元,退休費51.19萬元,生活補助24.33萬元。

(三)“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額30.5萬元,其中:因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出18萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費18萬元),公務接待費支出12.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

三)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

(一)政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

(二)政府購買服務預算情況

2019年政府購買服務預算共涉及1個政府購買服務項目,預算資金18萬元。分別是公務用車單位政府購買服務費18萬,此項經費是我單位6個聘用駕駛員經費。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加6萬元,增加的主要原因是公務接待費增加,而公務用車運行維護費與上年相等,具體情況如下:

1.因公出國(境)費

2019年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元,比2018年預算減少0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛,公務用車保有量9輛,公務用車購置及運行維護費18萬元。其中:購置費0萬元,比2018年預算減少0萬元;運行維護費18萬元,比2018年預算減少0萬元。公務用車購置及運行維護費與上年持平,主要是我單位在工作業務量增加、情況更加復雜的情況下嚴管車輛、控制支出,工作量增加而不增支出。

3.公務接待費

2019年預計執行國內公務接待140批次,2100人次,接待費開支12.5萬元; 外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數增加6萬元,增加的原因是近年來隨著各項工作業務量增加,情況也更加得雜,各項監管業務日益繁重,加之物價比上漲,所以本年公務接待費比上年增加。

(二)基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算1587.57萬元。2018年基本支出預算1596.25萬元,比上年減少了8.68萬元,主要原因是在職人員減少5人,人員經費和公用經費減少,同時又增加了一般行政管理事務經費5萬元、市場監督管理專項10萬元,增減相抵后總數還是減少。

(三)項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算0萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年減少了0萬元。

八、其他公開信息

(一)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為98.15萬元,比2018年增加13.73萬元,增加的原因是本年增加了一般行政管理事務經費5萬元、市場監督管理專項10萬元,同時在職人員減少5人,又相應的減少了公用經費,增減相抵后總數還是增加。其中:辦公費15萬元,印刷費1.5萬元水費2.5萬元,電費2.5萬元,郵電費2萬元,差旅費7萬元,維修(護)費0.5萬元,租賃費3萬元,會議費3.5萬元,培訓費3萬元,公務接待費12.5萬元,勞務費1.5萬元,工會經費19.91萬元,公務用車運行維護費18萬元,其他商品和服務支出5.74萬元。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日至,我單位共有國有資產1251.29萬元,一是車輛數量9輛,價值124.06萬元;二是通用設備數量510個,價值328.24萬元;三是土地、房屋及構筑物5106.19平方米,價值572.92萬元;四是家具、用具、裝具及動植物1041個,價值60.97萬元;五是流動資產165.1萬元。

(三)部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

2019年度,我單位不涉及重點項目預算及績效目標,在預算執行過程中,我們將不斷建立健全相關績效制度,規范資金和項目管理,充分發揮財政資金使用效益。

(四)專業名詞解釋

1.財政撥款收入:指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2.本級財力支出:指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3.機關運行經費:指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附:2019年武定縣市場監督管理局部門預算公開附表(表1-18)

武定縣市場監督管理局

2019年4月7日



市場監督管理局.xls
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